ОАО «Дальсвязь» увеличила чистую прибыль в 2008 году согласно отчетности по РСБУ
Владивосток – 1апреля 2009 года. ОАО «Дальсвязь» (РТС: ESPK, ММВБ: DLSV, ВБР США: FEEOY, Франкфуртская и Берлинская биржи: D7A) объявляет аудированные итоги финансово-хозяйственной деятельности за 2008 год согласно российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ). Основные показатели финансово-экономической деятельности по итогам 2008 года «В этом году мы увеличивали выручку не только за счет услуг широкополосного доступа в Интернет и интерактивных сервисов на его основе, но и за счет традиционных услуг. К сожалению, темпы роста расходов превысили темпы роста доходов компании. Это обусловлено, во-первых, ростом тарифов на аренду сетевых ресурсов у сторонних операторов (затраты по этой статье снизятся уже в следующем году после завершения реализации инфраструктурных проектов). Во-вторых, увеличены расходы на персонал за счет индексации заработных плат с целью укрепления позиций одного из лучших работодателей региона. Уже в 2009 году операционная рентабельность компании увеличится, и показатель OIBDA превысит 4,5 млрд. руб.», - отметил Генеральный директор Компании Антон Колпаков. «Чистая прибыль в 2008 г. составила 1736 млн. руб., а без учета доходов от восстановления резерва по условным обязательствам - 1512 млн. руб. В 2008 году Дальсвязь улучшила структуру баланса: собственный капитал достиг 48,3% в структуре пассивов, а чистый долг сократился на 10,7% до 5,4 млрд. руб.», - добавил он. Показатели эффективности деятельности Списочная численность сотрудников на 31 декабря 2008 года достигла 11 319 работников, сократившись на 1062 человека или 8,6% по сравнению с показателем на 1 января 2008 года; Доход на одного работника вырос на 19,1% до 1 070,7 тыс. руб. за 2008 год (899,1 тыс. руб.); Количество линий на работника выросло на 9,1% до 130,0 линий (119,2); Себестоимость на рубль выручки в 2008 году составила 77,98 коп., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,9% (74,07 коп.). Динамика выручки от услуг связи по итогам 2008 г. Рост выручки обусловлен: увеличением выручки от услуг доступа в сеть Интернет; увеличением выручки от услуг интерактивного телевидения; увеличением выручки от услуг местной телефонной связи; увеличением выручки от услуг внутризоновой связи.
Выручка от услуг доступа в Интернет и передачи данных Высокий темп роста доходов достигнут по услугам широкополосного доступа в Интернет. Основным драйвером доходов является увеличение абонентской базы, по сравнению с 2007 годом она увеличилась на 111 499 абонентов. По услуге «Интерактивное телевидение (IP TV)» по сравнению с 2007 годом рост доходов составил 75,2 млн. руб. Рост доходов обусловлен увеличением абонентской базы на 25 193 абонента (по состоянию на 31 декабря 2007г. – 15 625 абонентов, по состоянию на 31 декабря 2008 года - 40 818 абонентов). Увеличение абонентской базы связано с активным развитием сервисов и географическим продвижением услуги в 2007 и в 2008 годах.
Выручка от услуг местной связи Рост доходов от услуг местной телефонной связи обусловлен увеличением тарифов на абонентскую плату безлимитного тарифного плана (при наличии аппаратуры повременного учета стоимости) с 1 июля 2007 года и 20 сентября 2008 года.
Выручка от услуг внутризоновой связи Рост доходов обусловлен отражением по данной статье доходов по взаимному резервированию каналов с ЗАО «Компания Транстелеком» с июля 2008 года в Приморском и Хабаровском филиалах.
Выручка от услуг сотовой связи Доходы от услуг сотовой связи в 2008 году снизились относительно 2007 года на 22,9%. Снижение обусловлено уменьшением абонентской базы на 7 500 абонентов и снижением среднего дохода на 1 абонента, что связано с острой конкурентной ситуацией со стороны операторов «Большой Тройки» в Магаданской области и Камчатском крае.
Услуги присоединения и пропуска трафика Снижение доходов от услуг присоединения и пропуска трафика в 2008 году обусловлено: отменой платы за обслуживание точек присоединения с 1 марта 2008 г.; отменой компенсационной надбавки с 1 января 2008 г.; снижением доли доходов от услуг по пропуску трафика, связанной с демонополизацией рынка услуг зоновой фиксированной связи и выходом на этот рынок альтернативных операторов связи. Эти тенденции, в первую очередь, характерны для Приморского, Хабаровского краев и Амурской области.
Динамика абонентской базы и доли в выручке новых услуг по итогам 2008 года Доля новых услуг (доступ в Интернет, передача данных, подвижная электросвязь, услуги интерактивного телевидения и видео по запросу) в структуре выручки компании достигла 27,8% (в 2007 году доля новых услуг составляла 21,2%); Абонентская база пользователей услуг коммутируемого доступа к сети Интернет упала на 26% до 148 627 абонентов (2007 год – 200 772 абонента) за счет перехода абонентов на услугу широкополосного доступа к сети Интернет; Абонентская база пользователей услуг широкополосного доступа к сети Интернет выросла на 70% до 271 447 абонентов (2007 год - 159 948 абонентов); Абонентская база сотовой связи уменьшилась на 7% до 97 347 абонентов (Камчатский край 38 495 (2007 год - 48 891), Магаданская область 58 852 (2007 год - 55 956); Прирост абонентской базы ОТА в 2008 году составил 545 абонентов, на конец 2008 года абонентская база достигла 1 380 219 номеров.
Динамика расходов по итогам 2008 года Затраты на оплату труда увеличились на 327,1 млн. руб. или на 12% по сравнению с 2007 годом в связи с индексацией заработной платы работников Общества, проведенной в отчетном периоде. Амортизационные отчисления увеличились на 103,2 млн. руб. или на 7,9% в связи с вводом в эксплуатацию объектов основных средств. Удельный вес этого элемента затрат в структуре себестоимости снизился по отношению к 2007 году и составил 14,8%. Рост по статье материальные затраты на 11,0% относительно уровня 2007 года обусловлен ростом затрат на абонентское оборудование, для предоставления услуг широкополосного доступа в Интернет и интерактивного цифрового телевидения (IP-TV). Увеличение расходов по статье «Услуги операторов связи» на 66 млн. руб. в 2008 году, по сравнению с прошлым годом, произошло за счет: роста трафика на абонентов операторов сетей подвижной связи, увеличения их абонентской базы; возникновением платы за услугу завершения на коды АВС операторов СПС, аренды спутникового сегмента и дополнительных каналов связи для реализации ФЦП «Образование». Рост по услугам ОАО «Ростелеком» обусловлен увеличением тарифов на аренду каналов в интересах зоны с марта 2008 года, а также ростом расходов связанным с увеличением потребления услуг Интернет. Рост прочих расходов в 2008 году по сравнению с 2007 годом на 345,6 млн. руб. обусловлен в основном увеличением расходов по взаимному резервированию каналов с ЗАО «Компания Транстелеком» (241,8 млн. руб.), расходов по программному обеспечению и базам данных (40,8 млн. руб.), по агентским услугам (23,3 млн. руб.) и расходов аренде имущества (19,2 млн. руб.).
Прочие доходы и расходы По итогам 2008 года получен убыток от прочей неоперационной деятельности в размере 359,5 млн. руб., что на 75,3% меньше убытка 2007 года (убыток 1 455,8 млн. руб.). Процентные доходы снизились по сравнению с 2007 годом на 2,6% или 1,98 млн. руб. и составили 73,7 млн. руб.; Процентные расходы составили 492,1 млн. руб., что на 3,4% или 17,2 млн. руб. ниже процентных расходов за 2007 год (509,3 млн. руб.); Существенное влияние на снижение убытка от прочей деятельности оказал тот факт, что в отчетности за 2007 года отражено доначисление налогов, а также штрафов и пеней по налогам и сборам в сумме 165,2 млн. руб. по акту налоговой проверки ИФНС за период 2001-2002 г.г. Также в отчетности за 2007 год в составе прочих расходов отражено начисление резерва по условным обязательствам по иску ОАО «МТС» по вопросу умощнения сети в сумме 296 млн. руб., и перечисление в федеральный бюджет дохода согласно предписанию ФАС о нарушении антимонопольного законодательства в части установления тарифов на услуги по присоединению сетей связи в сумме 205 млн. руб. В отчетности за 2008 год таких расходов нет. Кроме того, в 2008 году отражены доходы от восстановления резерва по условным обязательствам по иску ОАО «МТС» в сумме 296 млн. руб., в связи с тем, что суд оставил иск ОАО «МТС» без удовлетворения.
Собственный и заемный капитал Чистые активы ОАО «Дальсвязь» на 31 декабря 2008 года выросли на 23,6% и достигли 8 152,1 млн. руб. (на 31 декабря 2007 г. 6 594,6 млн. руб.), при этом удельный вес заемного капитала снизился по сравнению с началом отчетного периода на 6,8% (с 58,5% до 51,7%).