ОАО «Сибирьтелеком»: консолидированные итоги деятельности за 2009 год (МСФО)
Консолидированная финансовая отчетность включает в себя активы, обязательства и результаты деятельности ОАО «Сибирьтелеком» и его дочерних предприятий (далее – Компания). Основной деятельностью дочерних предприятий является предоставление услуг сотовой связи и других телекоммуникационных услуг.Выручка Компании от реализации Ø Консолидированная выручка Компании в 2009 году выросла на 527 млн. руб. или на 1,4% по сравнению с 2008 годом и составила 38 036 млн. руб. В структуре консолидированной выручки Компании основными составляющими являются доходы от предоставления услуг местной телефонной связи (11 731 млн. руб.) и услуг сотовой связи (9 657 млн. руб.) или 30,8% и 25,4% соответственно. Существенными статьями в структуре выручки являются доходы от услуг сети передачи данных и телематических услуг (Интернет) (5 632 млн. руб.) и от предоставления услуг внутризоновой телефонной связи (4 928 млн. руб.) или 14,8% и 13,0% соответственно. Доходы, полученные от услуг присоединения и пропуска трафика, составили 9,6% (3 655 млн. руб.) от консолидированной выручки. Основным фактором роста доходов Компании в отчетном периоде явилось развитие услуг широкополосного доступа: рост числа пользователей услуг доступа в Интернет. По сравнению с 2008 годом в 2009 году: § наибольший прирост доходов получен от предоставления услуг сети передачи данных и телематических услуг (Интернет) - 1 231 млн. руб. или 28,0%. Основной фактор – расширение абонентской базы широкополосного доступа (ШПД) и, соответственно, рост доходов от услуг выделенного доступа к сети Интернет. В 2009 году количество абонентов ШПД возросло в 1,45 раза и составило на конец отчетного периода 594 тыс. пользователей; § прирост доходов от предоставления услуг местной телефонной связи составил 299 млн. руб., или 2,6%, что в основном обусловлено индексацией регулируемых тарифов с 1 марта 2009 года; § прирост доходов от сдачи активов в аренду составил 166,0 млн. руб., или 29,5%, что связано с увеличением количества объектов, сдаваемых в аренду; § снижение доходов от предоставления услуг внутризоновой телефонной связи составило 455 млн. руб., или 8,5%, что связано со снижением трафика от фиксированных абонентов как на сети фиксированных, так и на сети сотовых операторов; § снижение доходов от услуг присоединения и пропуска трафика, составившее 451 млн. руб., или 11,0%, обусловлено снижением объемов пропускаемого трафика, а также отменой с 1 марта 2008 года тарификации точек присоединения; Расходы Компании Ø Консолидированные расходы Компании в 2009 году возросли на 381 млн. руб. или на 1,2% по сравнению с 2008 годом и составили 33 256 млн. руб. В общей сумме затрат наибольшую долю занимают расходы на персонал (29,7%), износ и амортизация (24,7%) и прочие операционные расходы (22,7%). По сравнению с 2008 годом в 2009 году: § размер начисленного износа и амортизации возрос на 863 млн. руб. или на 11,7%, что связано с реализацией инвестиционной программы Компании, направленной на развитие сети; § прирост расходов по услугам операторов связи составил 190 млн. руб. или 4,3%, что обусловлено ростом трафика, подлежащего оплате в соответствии с порядком межоператорских взаимоотношений согласно нормативно-правовой базы отрасли; § прирост прочих операционных расходов составил 168 млн. руб. или 2,3%, что обусловлено ростом коммерческих расходов, расходов, связанных с оказанием универсальных услуг связи, а также формированием резерва по сомнительным долгам, вследствие роста просроченной дебиторской задолженности; § снижение расходов на персонал на 621 млн. руб. или на 5,9% обусловлено осуществлением мероприятий по оптимизации численности сотрудников; § затраты на материалы, ремонт и обслуживание, коммунальные услуги уменьшились на 219 млн. руб., или на 6,8%, что связано с реализацией мероприятий по сокращению издержек. Капитальные затраты Компании Ø Размер капитальных затрат Компании в 2009 году составил 4 811 млн. руб., что ниже уровня 2008 года на 61,7%. Основная часть капитальных вложений направлена на развитие средств местной телефонной связи, сети передачи данных и объектов инфраструктуры связи. Уровень инвестиций, направленных на развитие услуг подвижной радиотелефонной (сотовой) связи в 2009 году, составил 36,3 % от общего объема капитальных вложений. Финансовые результаты Компании По сравнению с 2008 годом в 2009 году: Ø Рост показателя OIBDA составил 1 224 млн. руб. или 9,3%. Маржа OIBDA – 37,7%. Ø Прибыль от операционной деятельности увеличилась на 361 млн. руб., или на 6,3% и составила 6 136 млн. руб., что обусловлено опережающим ростом доходов (1,4%) по сравнению с ростом расходов (1,2%). В составе прибыли от операционной деятельности отражены прочие операционные доходы в размере 1 356 млн. руб., в том числе возмещение убытков от оказания универсальных услуг связи в сумме 893 млн. руб. Маржа прибыли от операционной деятельности – 16,1%. Ø Прибыль до налогообложения увеличилась на 429 млн. руб., или на 17,6% и составила 2 863 млн. руб., что обусловлено в основном динамикой операционной прибыли. Ø Прибыль за отчетный период составила 1 974 млн. руб., увеличившись по сравнению с 2008 годом на 29,1%, что обусловлено увеличением прибыли до налогообложения. Маржа прибыли за отчетный период – 5,2%.